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集团公司关于2022年内控体系工作情况的报告

收藏】  作者: 佚名  来源: 作者原创  阅读 次 【    】【加入会员

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。
       为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组织相关单位,采取查阅资料、基层走访、座谈讨论等形式,对公司的内部控制运行进行了调查研究,分析了存在的主要问题,结合实际,提出下一步工作建议。
       现将有关情况报告如下:一、内部控制体系建设工作现状集团(单字替换)委、董事会高度重视内部控制工作的开展,成立了内部控制体系建设工作领导小组,研究制定了《内部控制体系建设工作方案》,领导班子成员定期听取内部控制工作开展情况,为集团内部控制工作的开展提供充分的人力、物力和财力保障,不断健全内部控制体系,及时协调内控问题及相关风险应对措施,确保集团经营管理合规合法。
       20某年度主要从以下几个方面开展内部控制工作:(一)优化完善公司治理结构不断优化完善法人治理结构、管控模式及集团各部门职能,提升经营管理效能,授权各子公司按法人治理结构运作,有效监督和防范风险点。
       根据业务板块,将集团7个子公司优化整合为×建设有限公司、某市×勘测规划公司、×资产经营管理公司、×建设开发有限公司、×创新建材有限公司等五个一级子公司,设立董事会、监事会或执行董事,集团班子成员根据工作需要兼任子公司董事长、执行董事等领导职务,既满足掌握情况需要,又确保子公司落实独立法人地位。
       集团本部设立(单字替换)群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投资部、财 ……

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